LAPORAN
KEGIATAN PENELITIAN
PADA PRIMER
KOPERASI PURNAWIRAWAN ABRI SINGAPARNA (PRIMKOPPABRI SINGAPARNA)
Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Ekonomi Koperasi
Oleh:
Santi
Mulyawati
NPM.
2014.01.048
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIPASUNG
TASIKMALAYA
2016
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
TEMPAT PENELITIAN
Penulis melaksanakan penelitian di salah satu koperasi;
Nama Koperasi :
PRIMER KOPERASI PURNAWIRAWAN ABRI SINGAPARNA (PRIMKOPPABRI SINGAPARNA) WILAYAH
SINGAPARNA-TARAJU
Alamat : Jl.
Kantor Pos No.61 Singaparna Kab.Tasikmalaya 46411 Telp. 0265-542392
Badan Hukum :No.7392/BH/PAD/KWK-10/X/1996
NPWP.01.445.436.7-425.000
B. WAKTU PENELITIAN
Penulis melaksanakan penelitian ini pada
hari/tanggal Kamis, 10 Maret 2016 di Primer Koperasi Purnawirawan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
dan tujuan pembuatan laporan ini, antara lain:
a.
Untuk
mengetahui Sejarah Koperasi di PRIMKOPPABRI.
b.
Untuk
mengetahui struktur organisasi di PRIMKOPPABRI.
c. Untuk mengetahui bidang keuangan,
bidang usaha dan pelayanan serta bidang manajemen di PRIMKOPPABRI.
d.
Untuk
mengetahui sistem laporan keuangannya.
D.
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik
pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain :
1. Observasi, cara pengumpulan data
laporan dengan mengadakan tugas pencatatan serta penelitian secara langsung
terhadap objek untuk mendapatkan data yang lebih akurat juga melihat bukti dari
kegiatan transaksi koperasi di masyarakat.
2. Wawancara, penulis mengajukan
pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan,
yaitu dengan ketua koperasi PRIMKOPPABRI SINGAPARNA.
3. Dokumentasi, penulis menganalisis
dokumen/data-data yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan.
BAB
II
ANALISIS
HASIL OBSERVASI
A.
Sejarah
Koperasi
Perkumpulan koperasi ini di dirikan
pada tanggal 16 Februari 1981, bernama Koperasi Primer Purnawirawan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dengan nama singkat “PRIMKOPPABRI”.
Koperasi ini berkedudukan di Ibu
kota/kewedanan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Daerah
kerja koperasi ini meliputi daerah kewedanan Singaparna dan Taraju.
Koperasi ini pertama kali di
dirikan oleh:
(1) Nama : Sujana
Nama kecil : Abu Zaenal
Tempat Tinggal : Jalan Kantor Pos No.175
Mata Pencaharian (pekerjaan) : Purnawirawan ABRI/AD
(2) Nama : Ardiwihardja
Nama kecil : Hardi
Tempat Tinggal : Panayagan-Singaparna
Mata Pencaharian (pekerjaan) : Purnawirawan ABRI/AD
(3) Nama : Oeho Carsita
Nama kecil : Oeho
Tempat Tinggal :
Badak paeh-Singaparna
Mata Pencaharian (pekerjaan) : Purnawirawan ABRI/AD
(4) Nama : Hobir
Nama kecil : Hobir
Tempat Tinggal : Ciputri-Singaparna
Mata Pencaharian (pekerjaan) : Purnawirawan ABRI/AD
(5) Nama : M.Hadisuparto
Nama kecil : M.Hadi
Tempat Tinggal : Pamagersari No.1143 Singaparna
Mata Pencaharian (pekerjaan) : Purnawirawan ABRI/POLRI
. Latar belakang berdirinya koperasi
ini memang karena ingin membantu perekonomian anggotanya, koperasi ini
merupakan koperasi simpan pinjam. Koperasi ini berazaskan kekeluargaan dan
kegotongroyongan, dan koperasi ini bertujuan memperkembangkan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka
menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
B.
Struktur
Organisasi
1.
Dasar Hukum dan
Klasifikasi
Hak badan hukum No. 7392/BH/PAD KWK-10/X/1996
IUP Nomor: 503/0018-0275/PM/III/2007 Tanggal 21
Maret 2007
Undang-undang RI No. 25 Tahun1992 tentang
perkoperasian
Klasifikasi CSK DISKOP Kabupaten Tasikmalaya No
518/kep 179A Diskop/2004 tanggal 26 Oktober 2004
Nomor Pokok Wajib Pajak No
Reg.80242-4265/NPWP.01445.456.7.425.000.
2.
Pengurus
Pengurus yang sekarang hasil pemilihan
dan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 16 Februari 2011 masa bhakti
5 (lima) tahun periode 2011-2015 terdiri dari:
Ketua :
E.KOSIM
Sekretaris : ENGKON SUDARJO
Bendahara : Ny. NINING YUNINGSIH
Pada tahun 2015 ini masa bhakti telah
berakhir, maka perlu pemilihan pengurus periode tahun 2016-2020.
3.
Karyawan
Karyawan yang sekarang sebanyak 3 (tiga) orang:
Pembantu Bendahara :
Ny. INA HERLINA
Bagian Pembukuan I :
Ny. UCU TATI MULYATI
Bagian Pembukuan II :
Ny. YULIA KADARSIH
4.
Pengawas
Pengawas yang sekarang hasil pemilihan dan keputusan
Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 27 Februari 2013 masa bhakti 3 (tiga) tahun
periode 2013-2015. Terdiri dari:
Ketua :
ENDANG S
Anggota :
SARKIM
Anggota :
Ny. ROKAYAH
Pada tahun 2015 ini masa bhakti telah berakhir, maka
perlu pemilihan pengawas periode tahun 2016-2018.
5.
Keanggotaan
Rencana masuk tahun 2015 10 orang
Realisasi masuk 13
orang
Lebih dari rencana 3 orang
Jumlah anggota akhir tahun 2014 288 orang
Masuk pada tahun 2015 13 orang
Jumlah
301 orang
Anggota keluar tahun 2015 16 orang
Jumlah anggota akhir tahun 2015 285 orang
Terdiri dari:
Anggota Laki-laki 96 orang
Anggota Perempuan 189
orang
Keterangan Keluar
Permohonan sendiri 4 orang
Dikeluarkan 2 orang
Meninggal dunia 10 orang
C.
Bidang
Keuangan
Modal yang dioperasikan merupakan
modal sendiri, terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Cadangan,
ditambah Simpanan Sukarela. Penambahan pada tahun 2015 seperti tertera pada
tabel ini:
PENAMBAHAN MODAL PADA TAHUN 2015
NO
|
MACAM
SIMPANAN
|
RENCANA
|
REALISASI
|
SALDO
|
|
MASUK
|
KELUAR
|
||||
1
|
Simpanan Pokok
|
50.000
|
65.000
|
80.000
|
( 15.000 )
|
2
|
Simpanan Wajib
|
71.520.000
|
56.871.000
|
36.436.000
|
20.435.000
|
3
|
Simpanan Sukarela
|
90.900.000
|
136.128.386
|
123.921.468
|
12.206.000
|
4
|
Simpanan Lebaran
|
90.900.000
|
111.645.000
|
100.377.000
|
11.268.000
|
5
|
Simpanan Jaminan Kematian
|
7.152.000
|
5.332.000
|
3.793.000
|
1.539.000
|
Jumlah
|
260.522.000
|
310.041.386
|
264.607.468
|
45.433.918
|
PERMODALAN PADA TAHUN 2015
NO
|
MACAM
SIMPANAN
|
AKHIR
TAHUN 2014
|
REALISASI
TAHUN 2015
|
AKHIR
TAHUN 2015
|
|
MASUK
|
KELUAR
|
||||
1
|
Simpanan Pokok
|
1.440.000
|
65.000
|
80.000
|
1.425.000
|
2
|
Simpanan Wajib
|
704.287.000
|
56.871.000
|
36.436.000
|
724.722.000
|
3
|
Cadangan Koperasi
|
141.277.205
|
17.518.020
|
-
|
158.795.225
|
4
|
Cad.Tj.Resiko
|
14.594.800
|
800.000
|
-
|
15.394.800
|
Sub
Total
|
861.599.005
|
75.254.020
|
36.516.000
|
900.337.025
|
|
5
|
Simpanan Sukarela
|
194.158.436
|
136.128.386
|
123.921.468
|
206.365.354
|
6
|
Simpanan Lebaran
|
44.703.000
|
111.645.000
|
100.377.000
|
55.971.000
|
7
|
Simp.Jmn.Kematian
|
45.813.000
|
5.332.000
|
3.793.000
|
47.352.000
|
8
|
Simpanan Unit KCK
|
3.312.555
|
-
|
3.312.555
|
-
|
9
|
Dana-Dana
|
34.075.174
|
-
|
3.450.000
|
30.625.174
|
Sub
Total
|
|
253.105.386
|
234.854.000
|
340.313.528
|
|
Total
|
1.183.661.170
|
328.359.406
|
271.370.023
|
1.240.650.553
|
D.
Bidang
Usaha dan Pelayanan
1. Unit Simpan
Pinjam
Pelayanan Unit Simpan Pinjam (USP)
berjalan lancer walaupun omzet menurun disbanding tahun sebelumnya.
Penyebabnya, keterlambatan pengembalian pinjaman anggota karena mereka menerima
gaji di Bank dan diantaranya juga sebagai nasabah Bank tersebut.
2. Unit Waserda
Pelayanan Unit Waseda cukup
dimanfaatkan anggota walaupun hanya saat gajian saja, semua kebutuhan pokok
atas permintaan dapat terpenuhi.
3. Unit KCK
Pelayanan Unit KCK cukup lancer,
hanya dalam pengembalian dari anggota kadang-kadang melebihi dari waktu yang
telah ditentukan sehingga menghambat pelayanan kepada yang lainnya.
OMSET USAHA PADA
TAHUN 2105
NO
|
UNIT
USAHA
|
REALISASI
TAHUN 2014
|
RENCANA
TAHUN 2015
|
REALISASI
TAHUN 2015
|
1
|
Unit
simpan pinjam
|
837.807.000
|
720.000.000
|
525.870.000
|
2
|
Unit
Waserda
|
28.199.600
|
60.000.000
|
61.548.650
|
3
|
Unit
KCK
|
297.526.000
|
120.000.000
|
174.730.000
|
Jumlah
|
1.163.532.600
|
900.000.000
|
762.148.650
|
PENDAPATAN PADA
TAHUN 2015
NO
|
UNIT
USAHA
|
REALISASI
TAHUN 2014
|
RENCANA
TAHUN 2015
|
REALISASI
TAHUN 2015
|
1
|
Jasa
Unit simpan pinjam
|
115.897.569
|
100.000.000
|
99.826.455
|
2
|
Jasa
Unit waserda
|
4.663.305
|
4.500.000
|
4.255.492
|
3
|
Jasa
Unit KCK
|
24.807.135
|
30.000.000
|
21.660.295
|
4
|
Provisi
|
5.600.000
|
5.000.000
|
2.385.550
|
5
|
Pendapatan
lain-lain
|
1.325.372
|
2.000.000
|
4.190.229
|
Jumlah
|
152.294.331
|
141.500.000
|
132.318.021
|
E.
Bidang
Manajemen
1.
Administrasi
Pembukuan yang
menyangkut keuangan sesuai kemampuan dilaksanakan secara Akuntansi Koperasi,
sedangkan pembukuan organisasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.
Pelayanan
Pelayanan kepada
Anggota berjalan lancar, diusahakan cepat dengan tidak mengabaikan peraturan
yang berlaku. Selain pelayanan perkoperasian juga pelayanan administrasi
Organisasi PEPABRI sesuai kemampuan yang ada.
3.
Penanganan
Anggota Bermasalah
Penyelesaian anggota
yang bermasalah akan diusahakan kerjasama dengan PAC PEPABRI setempat, dan ada
kemungkinan diselesaikan melalui jalur hukum.
F.
Bidang
Administrasi
1. Administrasi Organisasi
Administrasi
organisasi yang ada di koperasi Primkoppabri antara lain buku daftar anggota,
buku daftar pengurus, buku daftar pengawas, buku dafar karyawan, buku saran
anggota, buku saran instansi pemerintah, buku saran pengawas, buku tamu, buku
agenda surat keluar, buku agenda surat masuk, dan buku kejadian harian.
2. Administrasi keuangan
Semua
catatan-catatan mengenai adminstrasi keuangan di Primkoppari antara lain buku
kas, buku memorial, buku rekap harian kas/memorial, buku jurnal, kartu buku
besar, sub kartu buku besar, buku simpanan anggota, buku piutang anggota, dan
buku piutang bukan anggota.
G.
Perhitungan
Hasil Usaha
PERHITUNGAN HASIL USAHA
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
Penjualan Barang dan Jasa Rp
195.188.526
Harga Pokok Penjualan (Rp.61.749.900)
Hasil Usaha Bruto Rp.
133.438.662
Beban Usaha dan Umum (Rp.
97.364.458)
Hasil Usaha Sebelum Pendapatan/Beban Lain-lain Rp.
36.074.114
Pendapatan dan Beban lain-lain Rp. 1.871.229
SISA
HASIL USAHA Rp. 37.945.343
H.
Pembagian Sisa Hasil Usaha
Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota telah sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta berdasarakan Anggaran Dasar
Koperasi PRIMKOPPABRI Singaparna.
Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan Koperasi yang
diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan
segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu. Bagian (presentase) SHU
untuk transaksi usaha anggota, rumusan pembagian SHU kepada anggota dilakukan
tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi,
tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.
SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan, presentasinya
sebagai berikut :
Total Sisa Hasil Usaha
Tahun 2015 Rp.
37.945.343
Pembagian SHU
1.
Cadangan
Koperasi 35%
= Rp. 13.282.343
2.
Jasa untuk
Anggota:
a.
Jasa Simpanan 25% = Rp. 9.486.000
b.
Jasa Pembelian 20% =
Rp. 7.589.000
c.
Jasa Modal 5% = Rp
1.897.000
3.
Dana
Kesejahteraan Pengurus 5% = Rp
1.897.000
4.
Dana
Kesejahteraan Karyawan 5% = Rp
1.897.000
5.
Dana Pendidikan 5% = Rp
1.897.000
TOTAL 100% = Rp 37.945.343
I.
Dasar
Pemeriksaan Pengawasan
1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian BAB VI pasal 50 ayat (1) dan (2).
2.
Anggaran dasar Koperasi BAB VIII pasal
31 dan 32.
Tujuan
pengawasan/pemeriksaan sesuai dan wewenang melaksanakan pengawasan pada
koperasi, sehingga bahan/keterangan yang diperlukan mudah di temukan untuk
jawaban pada rapat anggota.
Sasaran
pengawasan/pemeriksaan ialah keanggotaan, kepengurusan managemen, akuntansi
keuangan dan usaha.
Yang
diperiksa/pengawasan caturwulan ke III
Laporan ini disusun
secara beruntun sebagai berikut:
-
Umum
-
Hasil pemeriksaan/pengawasan
-
Saran-saran
-
Penutup
Tidak ada komentar:
Posting Komentar