Jumat, 15 Juli 2016

LAPORAN PENELITIAN KOPERASI

LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN
PADA PRIMER KOPERASI PURNAWIRAWAN ABRI SINGAPARNA (PRIMKOPPABRI SINGAPARNA)
Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Ekonomi Koperasi




Oleh:
Santi Mulyawati
NPM. 2014.01.048


PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIPASUNG
TASIKMALAYA
 2016


BAB I
PENDAHULUAN

A.    TEMPAT PENELITIAN
Penulis melaksanakan penelitian di salah satu koperasi;
Nama Koperasi     : PRIMER KOPERASI PURNAWIRAWAN ABRI SINGAPARNA (PRIMKOPPABRI SINGAPARNA) WILAYAH SINGAPARNA-TARAJU
Alamat                  : Jl. Kantor Pos No.61 Singaparna Kab.Tasikmalaya 46411 Telp. 0265-542392
Badan Hukum       :No.7392/BH/PAD/KWK-10/X/1996 NPWP.01.445.436.7-425.000

B.     WAKTU PENELITIAN
Penulis melaksanakan penelitian ini pada hari/tanggal Kamis, 10 Maret 2016 di Primer Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

C.     MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini, antara lain:
a.       Untuk mengetahui Sejarah Koperasi di PRIMKOPPABRI.
b.      Untuk mengetahui struktur organisasi di PRIMKOPPABRI.
c.       Untuk mengetahui bidang keuangan, bidang usaha dan pelayanan serta bidang manajemen di PRIMKOPPABRI.
d.      Untuk mengetahui sistem laporan keuangannya.

D.    TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain :
1.      Observasi, cara pengumpulan data laporan dengan mengadakan tugas pencatatan serta penelitian secara langsung terhadap objek untuk mendapatkan data yang lebih akurat juga melihat bukti dari kegiatan transaksi koperasi di masyarakat.
2.      Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan, yaitu dengan ketua koperasi PRIMKOPPABRI SINGAPARNA.

3.      Dokumentasi, penulis menganalisis dokumen/data-data yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan.


BAB II
ANALISIS HASIL OBSERVASI

A.    Sejarah Koperasi
Perkumpulan koperasi ini di dirikan pada tanggal 16 Februari 1981, bernama Koperasi Primer Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan nama singkat “PRIMKOPPABRI”.
Koperasi ini berkedudukan di Ibu kota/kewedanan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Daerah kerja koperasi ini meliputi daerah kewedanan Singaparna dan Taraju.
Koperasi ini pertama kali di dirikan oleh:
(1) Nama                                             : Sujana
      Nama kecil                                    : Abu  Zaenal
      Tempat Tinggal                             : Jalan Kantor Pos No.175
      Mata Pencaharian (pekerjaan)       : Purnawirawan ABRI/AD
(2) Nama                                             : Ardiwihardja
      Nama kecil                                    : Hardi
      Tempat Tinggal                             : Panayagan-Singaparna
      Mata Pencaharian (pekerjaan)       : Purnawirawan ABRI/AD
(3) Nama                                             : Oeho Carsita
      Nama kecil                                    : Oeho
      Tempat Tinggal                             :  Badak paeh-Singaparna
      Mata Pencaharian (pekerjaan)       : Purnawirawan ABRI/AD
(4) Nama                                             : Hobir
      Nama kecil                                    : Hobir
      Tempat Tinggal                             : Ciputri-Singaparna
      Mata Pencaharian (pekerjaan)       : Purnawirawan ABRI/AD
(5) Nama                                             : M.Hadisuparto
      Nama kecil                                    : M.Hadi
      Tempat Tinggal                             : Pamagersari No.1143 Singaparna
      Mata Pencaharian (pekerjaan)       : Purnawirawan ABRI/POLRI
. Latar belakang berdirinya koperasi ini memang karena ingin membantu perekonomian anggotanya, koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam. Koperasi ini berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan koperasi ini bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

B.     Struktur Organisasi
1.      Dasar Hukum dan Klasifikasi
Hak badan hukum No. 7392/BH/PAD KWK-10/X/1996
IUP Nomor: 503/0018-0275/PM/III/2007 Tanggal 21 Maret 2007
Undang-undang RI No. 25 Tahun1992 tentang perkoperasian
Klasifikasi CSK DISKOP Kabupaten Tasikmalaya No 518/kep 179A Diskop/2004 tanggal 26 Oktober 2004
Nomor Pokok Wajib Pajak No Reg.80242-4265/NPWP.01445.456.7.425.000.
2.      Pengurus
Pengurus yang sekarang hasil pemilihan dan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 16 Februari 2011 masa bhakti 5 (lima) tahun periode 2011-2015 terdiri dari:
Ketua        : E.KOSIM
Sekretaris  : ENGKON SUDARJO
Bendahara : Ny. NINING YUNINGSIH
Pada tahun 2015 ini masa bhakti telah berakhir, maka perlu pemilihan pengurus periode tahun 2016-2020.
3.      Karyawan
Karyawan yang sekarang sebanyak 3 (tiga) orang:
Pembantu Bendahara        : Ny. INA HERLINA
Bagian Pembukuan I         : Ny. UCU TATI MULYATI
Bagian Pembukuan II       : Ny. YULIA KADARSIH
4.      Pengawas
Pengawas yang sekarang hasil pemilihan dan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 27 Februari 2013 masa bhakti 3 (tiga) tahun periode 2013-2015. Terdiri dari:
Ketua                    : ENDANG S
Anggota    : SARKIM
Anggota    : Ny. ROKAYAH
Pada tahun 2015 ini masa bhakti telah berakhir, maka perlu pemilihan pengawas periode tahun 2016-2018.
5.      Keanggotaan
Rencana masuk tahun 2015                                                          10 orang
Realisasi masuk                                                                             13 orang
Lebih dari rencana                                                                                      3 orang
Jumlah anggota akhir tahun 2014                                                288 orang
Masuk pada tahun 2015                                                                 13 orang
Jumlah                                                                                         301 orang
Anggota keluar tahun 2015                                                          16 orang
Jumlah anggota akhir tahun 2015                                                285 orang


Terdiri dari:
Anggota Laki-laki                                                                           96 orang
Anggota Perempuan                                                                     189 orang
Keterangan Keluar
Permohonan sendiri                                                                         4 orang
Dikeluarkan                                                                                      2 orang
Meninggal dunia                                                                            10 orang

C.    Bidang Keuangan
Modal yang dioperasikan merupakan modal sendiri, terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Cadangan, ditambah Simpanan Sukarela. Penambahan pada tahun 2015 seperti tertera pada tabel ini:
PENAMBAHAN MODAL PADA TAHUN 2015
NO
MACAM SIMPANAN
RENCANA
REALISASI
SALDO
MASUK
KELUAR
1
Simpanan Pokok
50.000
65.000
80.000
( 15.000 )
2
Simpanan Wajib
71.520.000
56.871.000
36.436.000
20.435.000
3
Simpanan Sukarela
90.900.000
136.128.386
123.921.468
12.206.000
4
Simpanan Lebaran
90.900.000
111.645.000
100.377.000
11.268.000
5
Simpanan Jaminan Kematian
7.152.000
5.332.000
3.793.000
1.539.000
Jumlah
260.522.000
310.041.386
264.607.468
45.433.918

PERMODALAN PADA TAHUN 2015
NO
MACAM SIMPANAN
AKHIR TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2015
AKHIR TAHUN 2015
MASUK
KELUAR
1
Simpanan Pokok
1.440.000
65.000
80.000
1.425.000
2
Simpanan Wajib
704.287.000
56.871.000
36.436.000
724.722.000
3
Cadangan Koperasi
141.277.205
17.518.020
-
158.795.225
4
Cad.Tj.Resiko
14.594.800
800.000
-
15.394.800
Sub Total
861.599.005
75.254.020
36.516.000
900.337.025
5
Simpanan Sukarela
194.158.436
136.128.386
123.921.468
206.365.354
6
Simpanan Lebaran
44.703.000
111.645.000
100.377.000
55.971.000
7
Simp.Jmn.Kematian
45.813.000
5.332.000
3.793.000
47.352.000
8
Simpanan Unit KCK
3.312.555
-
3.312.555
-
9
Dana-Dana
34.075.174
-
3.450.000
30.625.174
Sub Total

253.105.386
234.854.000
340.313.528
Total
1.183.661.170
328.359.406
271.370.023
1.240.650.553

D.    Bidang Usaha dan Pelayanan
1. Unit Simpan Pinjam
Pelayanan Unit Simpan Pinjam (USP) berjalan lancer walaupun omzet menurun disbanding tahun sebelumnya. Penyebabnya, keterlambatan pengembalian pinjaman anggota karena mereka menerima gaji di Bank dan diantaranya juga sebagai nasabah Bank tersebut.
2. Unit Waserda
Pelayanan Unit Waseda cukup dimanfaatkan anggota walaupun hanya saat gajian saja, semua kebutuhan pokok atas permintaan dapat terpenuhi.
3. Unit KCK
Pelayanan Unit KCK cukup lancer, hanya dalam pengembalian dari anggota kadang-kadang melebihi dari waktu yang telah ditentukan sehingga menghambat pelayanan kepada yang lainnya.

OMSET USAHA PADA TAHUN 2105
NO
UNIT USAHA
REALISASI TAHUN 2014
RENCANA TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2015
1
Unit simpan pinjam
837.807.000
720.000.000
525.870.000
2
Unit Waserda
28.199.600
60.000.000
61.548.650
3
Unit KCK
297.526.000
120.000.000
174.730.000
Jumlah
1.163.532.600
900.000.000
762.148.650



PENDAPATAN PADA TAHUN 2015
NO
UNIT USAHA
REALISASI TAHUN 2014
RENCANA TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2015
1
Jasa Unit simpan pinjam
115.897.569
100.000.000
99.826.455
2
Jasa Unit waserda
4.663.305
4.500.000
4.255.492
3
Jasa Unit KCK
24.807.135
30.000.000
21.660.295
4
Provisi
5.600.000
5.000.000
2.385.550
5
Pendapatan lain-lain
1.325.372
2.000.000
4.190.229
Jumlah
152.294.331
141.500.000
132.318.021

E.     Bidang Manajemen
1.      Administrasi
Pembukuan yang menyangkut keuangan sesuai kemampuan dilaksanakan secara Akuntansi Koperasi, sedangkan pembukuan organisasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.      Pelayanan
Pelayanan kepada Anggota berjalan lancar, diusahakan cepat dengan tidak mengabaikan peraturan yang berlaku. Selain pelayanan perkoperasian juga pelayanan administrasi Organisasi PEPABRI sesuai kemampuan yang ada.
3.      Penanganan Anggota Bermasalah
Penyelesaian anggota yang bermasalah akan diusahakan kerjasama dengan PAC PEPABRI setempat, dan ada kemungkinan diselesaikan melalui jalur hukum.

F.     Bidang Administrasi
1.      Administrasi Organisasi
Administrasi organisasi yang ada di koperasi Primkoppabri antara lain buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar pengawas, buku dafar karyawan, buku saran anggota, buku saran instansi pemerintah, buku saran pengawas, buku tamu, buku agenda surat keluar, buku agenda surat masuk, dan buku kejadian harian.
2.      Administrasi keuangan
Semua catatan-catatan mengenai adminstrasi keuangan di Primkoppari antara lain buku kas, buku memorial, buku rekap harian kas/memorial, buku jurnal, kartu buku besar, sub kartu buku besar, buku simpanan anggota, buku piutang anggota, dan buku piutang bukan anggota.

G.    Perhitungan Hasil Usaha
PERHITUNGAN HASIL USAHA
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

Penjualan Barang dan Jasa                                                Rp 195.188.526
Harga Pokok Penjualan                                                     (Rp.61.749.900)
Hasil Usaha Bruto                                                             Rp. 133.438.662
Beban Usaha dan Umum                                                  (Rp. 97.364.458)
Hasil Usaha Sebelum Pendapatan/Beban Lain-lain          Rp.  36.074.114
Pendapatan dan Beban lain-lain                                       Rp.    1.871.229
                    SISA HASIL USAHA                                Rp.  37.945.343

H.    Pembagian Sisa Hasil Usaha
      Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota telah sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta berdasarakan Anggaran Dasar Koperasi PRIMKOPPABRI Singaparna.
      Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu. Bagian (presentase) SHU untuk transaksi usaha anggota, rumusan pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.
      SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan, presentasinya sebagai berikut :
Total Sisa Hasil Usaha Tahun 2015                                  Rp. 37.945.343
Pembagian SHU
1.      Cadangan Koperasi                                         35% = Rp. 13.282.343
2.      Jasa untuk Anggota:
a.       Jasa Simpanan                                           25% = Rp.  9.486.000
b.      Jasa Pembelian                                          20% = Rp.  7.589.000
c.       Jasa Modal                                                  5% = Rp   1.897.000
3.      Dana Kesejahteraan Pengurus                                      5% = Rp   1.897.000
4.      Dana Kesejahteraan Karyawan                         5% = Rp   1.897.000
5.      Dana Pendidikan                                              5% = Rp   1.897.000
      TOTAL                                                                  100% = Rp  37.945.343

I.       Dasar Pemeriksaan Pengawasan
1.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian BAB VI pasal 50 ayat (1) dan (2).
2.   Anggaran dasar Koperasi BAB VIII pasal 31 dan 32.
Tujuan pengawasan/pemeriksaan sesuai dan wewenang melaksanakan pengawasan pada koperasi, sehingga bahan/keterangan yang diperlukan mudah di temukan untuk jawaban pada rapat anggota.
Sasaran pengawasan/pemeriksaan ialah keanggotaan, kepengurusan managemen, akuntansi keuangan dan usaha.
Yang diperiksa/pengawasan caturwulan ke III
Laporan ini disusun secara beruntun sebagai berikut:
-          Umum
-          Hasil pemeriksaan/pengawasan
-          Saran-saran
-          Penutup